[
  {
    "noticeId": 181866,
    "publicationDate": "2021-12-21T10:00:00",
    "uniqueProcurementNumber": "T149617",
    "tenderId": 149617,
    "procedureType": "",
    "tenderName": "„Охранителни услуги, включващи следните дейности:1.Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор; ...",
    "tenderMainCpv": "79713000",
    "tenderMainCpvDescription": "Охранителни услуги",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА СЛИВЕН",
    "buyerRegistryNumber": "000590654",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "3603",
    "contractDate": "29.06.2021",
    "lastContractValue": "4032605,16",
    "currentContractValue": "4033363,91",
    "contractValueDifference": "758,75",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Охранителни услуги, включващи следните дейности:1.Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор; 2.Физическа охрана на обекти на",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "119547647",
    "supplierName": "ОБЩИНСКА ОХРАНА И СОТ-СЛИВЕН ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG342",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл. 2, ал. 2 от Договор, от 29.06.2021 г. с предмет „Охранителни услуги, включващи следните дейности:1.Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор; 2.Физическа охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 2 към настоящия договор; 3.Охрана със СОТ на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 3 към настоящия договор; 4. Охрана на мероприятия” се добавя се нов обект по Приложение № 3 – обекти охранявани със СОТ – обект Център за административно обслужване, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, считано от 16.12.2021 г. с месечна цена в размер на 25,00 лева без ДДС или 30,00 лева с ДДС. Обща стойност до крайния срок на договора 758,75 лева без ДДС или 910,50 лева с ДДС",
    "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.",
    "changeReasonDescription": "На основание чл. 2, ал. 2 от Договор, от 29.06.2021 г. с предмет „Охранителни услуги, включващи следните дейности:1.Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор; 2.Физическа охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 2 към настоящия договор; 3.Охрана със СОТ на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 3 към настоящия договор; 4. Охрана на мероприятия” се добавя се нов обект по Приложение № 3 – обекти охранявани със СОТ – обект Център за административно обслужване, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, считано от 16.12.2021 г. с месечна цена в размер на 25,00 лева без ДДС или 30,00 лева с ДДС. Обща стойност до крайния срок на договора 758,75 лева без ДДС или 910,50 лева с ДДС",
    "isExceptionContract": "Да",
    "directAwardJustification": "Договорът е сключен на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП.",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:654541-2021:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 181706,
    "publicationDate": "2021-12-21T10:00:00",
    "uniqueProcurementNumber": "00081-2021-0011",
    "tenderId": 115041,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "„Приготвяне и доставка на готова храна „топъл обяд“ на лица от уязвими групи, живеещи на терит. на община Варна по процедура за директно предост. на безвъз. финанс. помощ BG05FMOP001-5.001- “3.1\"",
    "tenderMainCpv": "55521000",
    "tenderMainCpvDescription": "Приготвяне и доставяне на храна за домакинствата",
    "typeOfContract": "Услуги",
    "buyerName": "ОБЩИНА ВАРНА",
    "buyerRegistryNumber": "000093442",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "1250",
    "contractDate": "26.05.2021",
    "lastContractValue": "119070,00",
    "currentContractValue": "119070,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Приготвяне и доставка на готова храна – „топъл обяд“ на лица от уязвими групи, живеещи на територията на община Варна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP00",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "204744436",
    "supplierName": "КОРЕКТ ГРУП КЕТЪРИНГ ООД",
    "supplierNutsCode": "BG331",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "Финансиране за изпълнение на поръчката ще се осъществява след сключване на договор по проектнопредложение на Община Варна, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 -Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материалноподпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.",
    "changeDescription": "На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и поради наличието на достатъчен финансов ресурс по договор №Д21000697ВН/26.05.2021г. се удължава срокът на договора до 30.06.2022г.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "На 01.12.2021г. в ИСУН 2020 са публикувани изменения в изискванията за кандидатстване по процедура за ДПБФП „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. С измененията е удължена продължителността на операцията до 30.06.2022г. Във връзка с измененията е отправена покана към всички бенефициенти, сключили договори по процедура BG05FMOP001-5.001- “3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” да удължат срока на договорите си за безвъзмездна финансова помощ, при условие че имат сключени договори с изпълнител за приготвяне и предоставяне на топъл обяд.Във връзка с изложеното: към настоящия момент възложителят разполага с действащ до 31.12.2021г. договор №Д21000697ВН/26.05.2021г. За удължаване на срока на АДБФП е необходимо възложителят да разполага с действащ до 30.06.2022г. договор. Възложителят не би могъл да предвиди обявените на 01.12.2021г. изменения по процедурата и да проведе процедура по реда на ЗОП, по която да сключи договор, предвид кратките срокове.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:654553-2021:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 181312,
    "publicationDate": "2021-12-21T10:00:00",
    "uniqueProcurementNumber": "T165679",
    "tenderId": 165679,
    "procedureType": "Вътрешен конкурентен избор по РС",
    "tenderName": "Доставка на полицейски униформи – обувки специални зимни и летни - мъжки и дамски” за служителите на МВР по обособена позиция 1 „Обувки специални зимни - мъжки и дамски“",
    "tenderMainCpv": "18000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР",
    "buyerRegistryNumber": "129010157",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Обществен ред и безопасност",
    "lotIdentifier": "1",
    "contractNumber": "21285",
    "contractDate": "18.11.2021",
    "lastContractValue": "535047,50",
    "currentContractValue": "535047,50",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Доставка на полицейски униформи – обувки специални зимни и летни - мъжки и дамски” за служителите на МВР по обособена позиция 1 „Обувки специални зимни - мъжки и дамски по арт. 1- Обувки специални зим",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "000203890",
    "supplierName": "Кооперация ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ \"ЗДРАВОХОД\"",
    "supplierNutsCode": "BG322",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "С допълнително споразумение УРИ 5785р-33971/13.12.2021г. в чл.16 от договор УРИ 5785опд- 146/18.11.2021г.  се създават нови ал.6 и ал.7 със следното съдържание:\"(6) Възложителят може да заплати с банков превод по сметка на Изпълнителя авансово 100% (сто процента) възнаграждението по чл.15, ал.1 от договора в срок от 3 (три) дни, след предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане, в размер на авансовото плащане, във вид на парична сума, внесена съгласно чл.25, ал.4 от договора.(7) Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане се освобождана от Възложителя в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване на протокола за приемане и предаване по чл.10, ал.3 от договора.\"",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "В чл.16 от договор УРИ 5785опд- 146/18.11.21г. се допълват две нови алинеи, свързани с изменение/допълване на начина на плащане (авансово), като при авансовото плащане изпълнението следва да е обезпечено с насрещна гаранция от страна на изпълнителя съгласно чл.111, ал.3 от ЗОП. Изпълнението на начина на плащане (авансово) не представлява изменение на условията, при които е възложена поръчката, които ако бяха част от процедурата,  биха привлекли към участие допълн. участници, или биха довели до класирането на различна оферта.  Изменението не води до ползи за изпълнителя, тъй като изменението не променя нито цената за изпълнение на поръчката, нито обема от права и задължения на страните. Изменението не засяга предмета или обема на договора за ОП, тъй като в договора не се променят нито вида , нито количеството на доставяната стока. Поради което е приложи чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, съгласно която договорите могат да бъдат изменени, когато се налагат изменения, които  не са съществени",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:653319-2021:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 180292,
    "publicationDate": "2021-12-21T10:00:00",
    "uniqueProcurementNumber": "T126121",
    "tenderId": 126121,
    "procedureType": "Вътрешен конкурентен избор по РС",
    "tenderName": "„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на МЗХГ”",
    "tenderMainCpv": "30125100",
    "tenderMainCpvDescription": "Касети с тонер",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ",
    "buyerRegistryNumber": "831909905",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "23612",
    "contractDate": "28.04.2021",
    "lastContractValue": "36000,00",
    "currentContractValue": "36000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк) за нуждите на МЗХГ”",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "831176328",
    "supplierName": "РОНОС ООД",
    "supplierNutsCode": "BG",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "В Договор № РД 51-53/28.04.2021 г. се прави следното изменение:Чл. 2 се изменя както следва:„Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване до достигане на максималната му стойност, но не по-късно от 10.03.2022 г. или до сключване на договор по ново Рамково споразумение със същия предмет.“",
    "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.",
    "changeReasonDescription": "Необходимост от промени, предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора, без изменение на предмета на поръчката или рамковото споразумение (чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП).Установен е значителен недоговорен ресурс по РС и съгласно чл. 31 на РС № СПОР-21/11.09.2020 г. е предвидена възможността срокът на действие на рамковото споразумение и съответно на сключените по него договори да бъде удължен с не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения срок на неговото действие.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:653307-2021:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 180335,
    "publicationDate": "2021-12-21T10:00:00",
    "uniqueProcurementNumber": "T126377",
    "tenderId": 126377,
    "procedureType": "Вътрешен конкурентен избор по РС",
    "tenderName": "„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на МЗХГ”",
    "tenderMainCpv": "30125100",
    "tenderMainCpvDescription": "Касети с тонер",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ",
    "buyerRegistryNumber": "831909905",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "23616",
    "contractDate": "03.06.2021",
    "lastContractValue": "6000,00",
    "currentContractValue": "6000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на МЗХГ”",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "121057952",
    "supplierName": "ЛИРЕКС БГ ООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "В Договор № РД 51-60/03.06.2021 г. се прави следното изменение:Чл. 2 се изменя както следва:„Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото сключване до достигане на максималната му стойност, но не по-късно от 10.03.2022 г. или до сключване на договор по ново Рамково споразумение със същия предмет.",
    "changeReason": "Необходимост от допълнителни работи, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.",
    "changeReasonDescription": "Необходимост от промени, предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора, без изменение на предмета на поръчката или рамковото споразумение (чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП).Установен е значителен недоговорен ресурс по РС и съгласно чл. 31 на РС № СПОР-22/11.09.2020 г. е предвидена възможността срокът на действие на рамковото споразумение и съответно на сключените по него договори да бъде удължен с не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения срок на неговото действие.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": "https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:653303-2021:TEXT:BG:HTML"
  },
  {
    "noticeId": 183116,
    "publicationDate": "2021-12-21T12:11:39.6333333",
    "uniqueProcurementNumber": "00797-2021-0027",
    "tenderId": 143431,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "Доставка на компютърна и периферна техника за общинска администрация на Община Бургас",
    "tenderMainCpv": "30213000",
    "tenderMainCpvDescription": "Персонални компютри",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ОБЩИНА БУРГАС",
    "buyerRegistryNumber": "000056814",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "1",
    "contractNumber": "9454",
    "contractDate": "27.08.2021",
    "lastContractValue": "34998,00",
    "currentContractValue": "34998,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "Обособена позиция 1: Доставка на компютри",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "817080126",
    "supplierName": "СТЕМО ООД",
    "supplierNutsCode": "BG322",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "С допълнително споразумение №93-ОП21-28/6/20.12.2021г. се регламентират следните промени:\"В Раздел СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, чл. 3, т. 1 се изменя по следния начин: Чл.З, т. 1. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 120 (словом: сто и двадесет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на Договора.\"Всички останали клаузи на договора остават без изменение.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "На основание чл.116, ал.1, т.З, от Закона за обществените поръчки (ЗОП),поради частично изпълнение на договор №93-ОП21-28/4/27.08.2021г. се удължава срока на доставка. По отношение на следните изделия,като част от ОП№ 1:Доставка на компютри, предложени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: настолен компютър - Модел 1 - HP EliteOne 800 G6 27 All-in-One PC и преносим компютър 5 бр.: HP ProBook 450G8 Notebook PC са налице производствени закъснения, които възпрепятстват изпълнението в договорения срок.Като причини за забавянето, производителят HP Inc посочва производствени проблеми, а именно: липса на производствени части, материали, работа в условие на нормално производство и дефицит на работна ръка, логистични препятствия и ограничения \\в\\ следствие от разпространението на пандемията от коронавирус COVID-19.Производителят информира, че най-ранната възможна дата за доставка е до 18.01.2022 г. Посочените обстоятелства са фактор, влияещ на цялостното изпълнение в договорения срок,",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 183136,
    "publicationDate": "2021-12-21T12:31:35.6266667",
    "uniqueProcurementNumber": "00424-2021-0008",
    "tenderId": 149228,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за обекти на Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ Стара Загора”",
    "tenderMainCpv": "09310000",
    "tenderMainCpvDescription": "Електрическа енергия",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СТАРА ЗАГОРА",
    "buyerRegistryNumber": "000812681",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "10666",
    "contractDate": "09.09.2021",
    "lastContractValue": "62634,75",
    "currentContractValue": "65021,00",
    "contractValueDifference": "2386,25",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за обекти на Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ Стара Загора”",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "202271438",
    "supplierName": "СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД",
    "supplierNutsCode": "BG",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Увеличение на цената на ел.енергията за един MWh от 181,55 лв.  без ДДС на 202,30 лв. без ДДС и намаляване на срока на договора - до 01.03.2021г./въз основа на тримесечно писмено предизвестие от Изпълнителя/.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Трайното дългосрочно увеличение цената на електрическата енергия",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 183122,
    "publicationDate": "2021-12-21T15:24:51.5333333",
    "uniqueProcurementNumber": "00068-2020-0018",
    "tenderId": 90294,
    "procedureType": "Открита процедура",
    "tenderName": "Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано и друго оборудване и електрооборудване по проект „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр.Димитровград“ с 3 обособени позиции",
    "tenderMainCpv": "39290000",
    "tenderMainCpvDescription": "Различни видове обзавеждане",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД",
    "buyerRegistryNumber": "000903533",
    "buyerType": "Регионален или местен орган",
    "buyerMainActivity": "Общи обществени услуги",
    "lotIdentifier": "1",
    "contractNumber": "8204",
    "contractDate": "19.08.2021",
    "lastContractValue": "174474,00",
    "currentContractValue": "174474,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано и друго оборудване и електрооборудване по проект „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград“ с 3 обособени позиции",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "203310248",
    "supplierName": "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG412",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Да",
    "europeanProgram": "Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура: BG16RFOP001-1.032 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград\", АДБФП № РД-02-37-23/12.05.2020 г. № от ИСУН BG16RFOP001-1.032-0005-C01 и Договор за финансиране № 19F-001833/23.07.2019 г.",
    "changeDescription": "Във връзка с промяна на правната форма на първоначалния изпълнител по договора - „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител - „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕАД.Изпълнителят по договор за Обособена позиция №1 - Доставка и монтаж на обзавеждане по проект: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград“ - „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД с ЕИК 203310248 се заменя с Изпълнителя - „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕАД с ЕИК 206714445.Навсякъде в договор № BG16RFOP001-1.032-0005-C01-D-16/19.08.2021 г. (Дог-МСП-395/19.08.2021г.) следва да се чете:- Вместо „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, следва да се чете „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕАД;- Вместо „ЕИК 203310248“, следва да се чете „ЕИК 206714445“;- Вместо „Управител - Иванина Савова Сярова-Фатух“, следва да се чете „Изпълнителен директор - Иванина Савова Сярова-Фатух“",
    "changeReason": "Промени, при които нов изпълнител замества стар изпълнител поради приемственост или когато купувачът поема задълженията на изпълнителя към неговите подизпълнители.",
    "changeReasonDescription": "Във връзка с промяна на правната форма на първоначалния изпълнител по договора - „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител - „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕАД.Изпълнителят по договор за Обособена позиция №1 - Доставка и монтаж на обзавеждане по проект: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград“ - „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД с ЕИК 203310248 се заменя с Изпълнителя - „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕАД с ЕИК 206714445.Навсякъде в договор № BG16RFOP001-1.032-0005-C01-D-16/19.08.2021 г. (Дог-МСП-395/19.08.2021г.) следва да се чете:- Вместо „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД, следва да се чете „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕАД;- Вместо „ЕИК 203310248“, следва да се чете „ЕИК 206714445“;- Вместо „Управител - Иванина Савова Сярова-Фатух“, следва да се чете „Изпълнителен директор - Иванина Савова Сярова-Фатух“",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 183114,
    "publicationDate": "2021-12-21T16:10:24.4166667",
    "uniqueProcurementNumber": "00494-2020-0024",
    "tenderId": 85719,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "„Доставка на консумативи за стерилизация за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”",
    "tenderMainCpv": "33198200",
    "tenderMainCpvDescription": "Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "831605806",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "3",
    "contractNumber": "25351",
    "contractDate": "03.12.2020",
    "lastContractValue": "4860,00",
    "currentContractValue": "4860,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на консумативи за стерилизация за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”, Обособена позиция 3: Фолио за стерилизация /Джоб/ и опаковъчна хартия /креп/, различни размери",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "131392221",
    "supplierName": "МЕДИТЕХ ООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 от договора, същият продължава своето действие с още три месеца.",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че следизтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължендо изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 3 (три) месеца;",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 183135,
    "publicationDate": "2021-12-21T16:10:31.1966667",
    "uniqueProcurementNumber": "00494-2020-0024",
    "tenderId": 85719,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "„Доставка на консумативи за стерилизация за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”",
    "tenderMainCpv": "33198200",
    "tenderMainCpvDescription": "Пликчета или опаковки от хартия, използвани за стерилизиране",
    "typeOfContract": "Доставки",
    "buyerName": "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ \"ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ\" ЕАД",
    "buyerRegistryNumber": "831605806",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Здравеопазване",
    "lotIdentifier": "4",
    "contractNumber": "23754",
    "contractDate": "02.12.2020",
    "lastContractValue": "19080,00",
    "currentContractValue": "19080,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Доставка на консумативи за стерилизация за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”, Обособена позиция 4: Гладко фолио за стерилизация /ролки/ с индикаторна лента за стерилизация с плазма, различни размери",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "201090465",
    "supplierName": "ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 от договора, същият продължава своето действие с до три месеца",
    "changeReason": "Промени, предвидени в договора чрез клаузи за преразглеждане или опции",
    "changeReasonDescription": "Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че следизтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължендо изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 3 (три) месеца;",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 183194,
    "publicationDate": "2021-12-21T16:42:56.8366667",
    "uniqueProcurementNumber": "01842-2021-0001",
    "tenderId": 134289,
    "procedureType": "Събиране на оферти с обява",
    "tenderName": "„Текущ ремонт на две класни стаи и тераса за обособяване на СТЕМ център в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица“",
    "tenderMainCpv": "45000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ \"СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ\" - ЗЛАТИЦА",
    "buyerRegistryNumber": "000758792",
    "buyerType": "Публичноправна организация",
    "buyerMainActivity": "Образование",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "25374",
    "contractDate": "07.06.2021",
    "lastContractValue": "179000,00",
    "currentContractValue": "179000,00",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Текущ ремонт на две класни стаи и тераса за обособяване на СТЕМ център в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "205783036",
    "supplierName": "ГЛАВ-Проектинвест София ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Срокът за изпълнение на СМР се удължава до 30.09.2021 г.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "При изпълнение на задълженията си по Основния договор, изпълнителят е уведомил възложителя, че поради независещи от него причини производителите на дограмата и настилките закъсняват с производството им. Задължението се дължи на забава в доставката на строителни материали, необходими за производството им. По своята същност закъснението на производителите се явяват обстоятелства, които са възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа от възложителя, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението на договора при договорните условия.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  },
  {
    "noticeId": 183386,
    "publicationDate": "2021-12-21T18:29:17.3366667",
    "uniqueProcurementNumber": "00105-2021-0022",
    "tenderId": 137953,
    "procedureType": "Публично състезание",
    "tenderName": "„Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд, управляван от МВнР на територията на страната“",
    "tenderMainCpv": "45000000",
    "tenderMainCpvDescription": "Строителни и монтажни работи",
    "typeOfContract": "Строителство",
    "buyerName": "МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ",
    "buyerRegistryNumber": "000695228",
    "buyerType": "Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения",
    "buyerMainActivity": "Друга дейност",
    "lotIdentifier": null,
    "contractNumber": "6299",
    "contractDate": "26.08.2021",
    "lastContractValue": "488333,33",
    "currentContractValue": "488333,33",
    "contractValueDifference": "0,00",
    "contractCurrency": "BGN",
    "contractSubject": "„Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд, управляван от МВнР на територията на страната“",
    "awardedToGroup": "Не",
    "supplierRegisterNumber": "200487072",
    "supplierName": "БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77 ЕООД",
    "supplierNutsCode": "BG411",
    "supplierNationality": null,
    "supplierCompanySizeCode": "Микро-, малко или средно предприятие",
    "isEuFunded": "Не",
    "europeanProgram": "",
    "changeDescription": "Към досегашния текст на Раздел IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, чл. 4 се допълва т. 1.1. със следното съдържание: \"От стойността на цената по чл. 3. (1) от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово сума в размер на 251 112.29 лева с ДДС (двеста петдесет и една хиляди сто и дванадесет лева и двадесет и девет стотинки) с ДДС за обезпечаване на подмяна на оборудване и цялостно комплектоване на 7 типа табла. Стойността за действително изпълнени и приети дейности се прихваща от предоставения аванс на база своевременно предоставени всички изискуеми документи, съгласно договора.Авансовото плащане, представляващо сумата от 251 112.29 лева с ДДС (двеста петдесет и една хиляди сто и дванадесет лева и двадесет и девет стотинки) се извършва след представена 100% банкова гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства и оригинална фактура с посочен номер на договора.\" Останалите клаузи на договор №69/ОП-И/21 от 26.08.2021 г. остават непроменени.",
    "changeReason": "Необходимост от промени поради обстоятелства, които добросъвестният купувач не би могъл да предвиди.",
    "changeReasonDescription": "Необходимост от усвояване на предвидените финансови средства за обезпечаване ремонта на електрическите табла в размер на 209 260.24 лева без ДДС или 251 112.29 лева с ДДС, представляващи по своя характер капиталови средства до края на бюджетната година. Големият брой на ел. таблата в сградата на МВнР – ЦУ (ул. Александър Жендов №2), за които е необходима подмяна и сложността на изпълнението на видовете предвидени дейности по този ремонт, като спиране на ел. захранването извън регламентираното работно време на служителите в министерството и провеждането на т. нар. „прозвънявания“ на вече изградените съоръжения, водят до технологична невъзможност за изпълнение на част от капиталовия ремонт в рамките на текущата финансова 2021 г. Горепосочените обстоятелства са такива, които възложителят не е могъл да предвиди при провеждане на обществената поръчка, за което възниква и необходимост от изменение на сключения договор.",
    "isExceptionContract": "Не",
    "directAwardJustification": "",
    "changeNoticeDocuments": null,
    "linkToOjEu": null
  }
]